海口市教育研究培训院隶属海口市教育局,为副处级全额拨款事业单位,负责全市教育科研的规划和管理,从事基础教育和职业教育教学研究、学校管理研究工作。拟订我市基础教育课程改革计划及实施方案,提出教材的使用建议;承担基础教育课程改革实验、推广的业务指导,负责全市校本课程开发的指导和管理。负责教学评价的指导和研究,承担全市教学质量市级检测的命题,并进行试卷分析和反馈。承担全市中小学幼儿园教师和教育管理人员的业务培训,为教师研修提供适宜的场所、设备设施、资料和服务,并参与教师继续教育工作的管理、督导和评估。为市政府和教育行政部门制定教师继续教育政策规划提供咨询服务;指导全市各区各中小学幼儿园开展校(园)本研修。探索多渠道办学模式,积极与高等院校联合办学,满足我市提高教师队伍学历层次的要求,为提高教师学历教育和基础教育、职业教育服务。承担市教育学会秘书处的日常工作。
海口市教育研究培训院2025年财政拨款收支总预算3944.23万元。其中,收入总计3944.23万元,包括一般公共预算本年收入3781.32万元、上年结转162.91万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元,国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计3944.23万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3277.29万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出354.28万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出187.40万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出125.26万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、公务员医疗补助支出0万元,结转下年0万元。
海口市教育研究培训院2025年一般公共预算当年拨款3944.23万元,比上年预算数增加262.64万元,主要是教育支出增加。
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3277.29万元,开云APP下载占83.09%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出354.28万元,开云APP下载占8.98%;社会保险基金(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出187.40万元,占4.75%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出125.26万元,占3.18%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;预备费(类)0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;转移性(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的(类)支出0万元,占0%;公务员医疗补助(类)支出0万元,占0%。
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数为135.02万元,比上年预算数增加135.02万元,主要是小学教育工作事项增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025年预算数为27.89万元,比上年预算数减少196.50万元,主要是其他普通教育工作事项减少。
3.教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)2025年预算数为3114.37万元,比上年预算数增加316.72万元,主要是有关教师进修事项支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为152.47万元,比上年预算数增加0.28万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为76.23万元,比上年预算数增加0.14万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为123.36万元,比上年预算数增加0.95万元,主要是退休人员公务员医疗补助缴费增加。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为2.22万元,比上年预算数减少3.03万元,主要是领取抚恤金人员减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为73.43万元,比上年预算数增加4.46万元,主要是医疗保险缴费增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为113.97万元,比上年预算数增加1.55万元,主要是在职公务员医疗补助缴费增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为123.79万元,比上年预算数增加1.57万元,主要是住房公积金基数增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为1.46万元,比上年预算数增加1.46万元,主要是下发购房补贴。
海口市教育研究培训院2025年一般公共预算基本支出为1878.72万元,其中:
人员经费1750.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费127.96万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
(一)海口市教育研究培训院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.81万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算。根据外事部门等安排的2025年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人;公务用车购置及运行费5.81万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.81万元),较上年预算下降2.35%。下降的主要原因为减少公务用车运行维护费。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算。计划接待0批0人。
(二)海口市教育研究培训院2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平的主要原因为无该项资金预算;根据外事部门等安排的2025年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平0。持平的主要原因为无该项资金预算。公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平0。持平的主要原因为无该项资金预算。计划接待0批0人。
海口市教育研究培训院2025年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平,主要是无相关经费预算。
海口市教育研究培训院2025年政府性基金预算当年拨款为0万元,无相关拨款结构。
海口市教育研究培训院2025年政府性基金预算当年拨款为0万元,比上年预算数持平,无相关经费支出。
按照综合预算原则,海口市教育研究培训院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市教育研究培训院2025年收支总预算3949.23万元。
海口市教育研究培训院2025年收入预算3949.23万元,其中:上年结转162.91万元,占4.13%;一般公共预算拨款收入3781.32万元,占95.75%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入5万元,占0.12%。比上年预算数增加262.64万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。
海口市教育研究培训院2025年支出预算3949.23万元,其中:基本支出1878.72万元,占47.57%;项目支出2070.51万元,占52.43%。比上年预算数增加262.64万元,主要是人员经费和项目支出增加。
2025年海口市教育研究培训院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
截至2024年12月31日,海口市教育研究培训院共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台。
2025年海口市教育研究培训院19个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3786.30万元、政府性基金0万元。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、开云APP下载会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。